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Movimentação de estoque


1 – Clique no ícone referente a Estoque, selecione Movimentação de Estoque

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2 – Clique em Incluir

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3 - Abrirá a tela de Cadastro de Movimentação preencha os campos indicados

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Parâmetros para Cadastro de Movimentação:


Entidade: Empresa que será efetuada a movimentação
Entidade Fim: Empresa beneficiada pela movimentação
Entidade Financeiro: Empresa que efetuará o pagamento

Tipo Movimentação: Carteira ou banco, carteira geralmente usada para movimentações que não geram nota, apenas romaneio, banco é para movimentações que emitem nota e gera financeiro, é mais uma forma de organização.

Operação: Tipo de movimentação a ser realizada
Ex.: Devolução, Compra de Mercadoria com Financeiro, Transferência
de Mercadoria (Entrada), Transferência de Mercadoria (Saída), Entrada
de Inventário, Saída de Inventário, Venda, Saída de Mercadoria, etc..
Número: Identificação da movimentação no sistema (Gerado
automaticamente pelo sistema ou informado pelo usuário)
Dt. Estoque: Data e hora que o estoque será movimentado
Dt. Emissão: Data do cadastro da movimentação
Dt. Entrega: Data prevista para a entrega
Fornecedor: Incluir o Fornecedor
Vendedor: Responsável pela venda *campo não obrigatório
Observações: Caso necessário

 

Clique em Salvar

 
4 – Na aba Produtos, incluir os produtos da movimentação

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Obs.: Formas de entrada de Produtos

 

Selecionar por: Código Interno; ID; Referência; Código de Barras;
Código EAN; Descrição;

Adicionar Produtos Sem Cadastro

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Cadastrar Produto

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5 – Na aba Transporte, inserir as informações de transportadora,
volumes (não obrigatório)

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6 – Clique no botão Fechar

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7 – Serão listadas todas as movimentações

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8 – Selecione a movimentação desejada com a situação "Aberto", clique no botão Confirmar para finalizar a movimentação

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97 – Incluir as informações de pagamento caso a movimentação gere financeiro: Valor, Forma de Pagamento, Data de Pagamento, clique no
 botão Adicionar e depois no botão Finalizar

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108 – O cadastro muda sua situação para Confirmado e será incluída as quantidades dos produtos no estoque e suas informações financeiras

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Para a visualização da movimentação clique em

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Para visualizar Financeiro gerado, clique em

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119 – Com a movimentação na situação Aberto selecionada, aparecem as opções:

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Replicar: Pode-se replicar a movimentação para outras Entidades sem precisar digitar todas as informações novamente;

Confirmar: Confirma a movimentação, necessário incluir as informações de pagamento do título à pagar: Valor; Forma de Pagamento; Data de Pagamento, caso gere financeiro.

Cancelar: Cancela a movimentação;

Etiquetas: Imprime as etiquetas dos produtos incluídos na movimentação;

Parecer: Histórico de alterações realizadas pelos usuários nas movimentações realizadas no sistema. Também pode ser incluído um arquivo ou imagem (EX.: arquivo ou imagem da nota fiscal do fornecedor ou arquivo padrão de impressão das etiquetas), para isso basta clicar no botão Anexar Arquivo e imagens e selecionar o local e o
arquivo desejado.

1210 – Com a movimentação na Situação Confirmado selecionada, aparecem as opções:

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Estornar: Estorna a movimentação realizada;

NF-e: Abre a tela de Nota Fiscal Eletrônica, clicar no botão Nova NF-e

Etiquetas: Imprime as etiquetas dos produtos incluídos na movimentação;

Parecer: Histórico de alterações realizadas pelos usuários nas movimentações realizadas no sistema. Também pode ser incluído um arquivo ou imagem (EX.: arquivo ou imagem da nota fiscal do fornecedor ou arquivo padrão de impressão das etiquetas), para isso basta clicar no botão Anexar Arquivo e Imagens e selecionar o local e o arquivo desejado