Configuração geral: PDV
Parâmetros de configuração:
PDV:
- Somente Navegador PDV: Define o acesso do usuário, caso esteja marcado, o usuario só conseguirá entrar na retaguarda se estiver logado no navegador PDV.
- Caixa Dinâmico: Permite bloquear o navegador PDV para ser usado por um operador por vez.
- Operador Multicaixa: Permite bloquear para abrir o caixa em uma conta por vez.
- Solicitar Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar o pin fiscal.
- Solicitar Motivo para Autenticação Fiscal (PDV): Define quais ações vão solicitar motivo para autenticação do pin.
- Habilitar Exibição de Quantidade de Campanhas Disponíveis: Permite visualizar no Navegador PDV a quantidade de campanhas disponíveis.
- Exibir Campanhas Aplicados no Cupom de Venda: Permite visualizar no cupom de venda as campanhas aplicadas.
- Atalhos do Rodapé: Define quais atalhos serão exibidos no rodapé do PDV.
- Suprimir Texto dos Atalhos do Rodapé: Define se vai indicar se irá suprimir os textos dos botões do rodaé no PDV.
Configuração de Segunda Tela:
- Desabilitar a segunda tela do PDV: Permite desativar a exibição da segunda tela do PDV, otimizando o espaço na tela principal para caixas com pouco espaço.
- URL da função "segunda tela": Define a URL da função que será aberta quando o usuário clicar no botão "Segunda Tela" no PDV.
- URL de chamada da tela de descanso da segunda tela: Define a URL da tela de descanso que será exibida na segunda tela do PDV quando não houver nenhuma venda em andamento.
- Logotipo da segunda tela: Permite definir um logotipo personalizado para ser exibido na segunda tela do PDV.
- Plano de fundo da segunda tela: Permite definir uma imagem de plano de fundo personalizada para a segunda tela do PDV.
Configuração de Venda:
- Habilitar Leitor de Código de Balança: Permite habilitar o leitor para reconhecimento de códigos da tabela toledo.
- Operação para venda: Define a operação padrão que será utilizada para as vendas no PDV.
- Definição de Preço: Define se a tabela de preço padrão a ser utilizada na venda será o atríbuido na operação ou o atríbuido na configuração do sistema/configuração da entidade.
- Tipo título: Define o tipo de título padrão que será utilizado para as vendas no PDV.
- Cliente padrão: Define o cliente padrão que será selecionado automaticamente quando iniciar uma nova venda no PDV.
- Colunas para pesquisa: Permite definir as colunas que serão exibidas na pesquisa de produtos no PDV.
- Ordenar pesquisa de produto: Define a ordem padrão de classificação dos produtos na pesquisa no PDV.
- Modo Produto em Grade: Define se ao consultar um produto em grade ou grade simples(não sendo o código direto do SKU) irá exibir uma caixa para composição da quantidade.
- Etiqueta balança: Permite personalizar a etiqueta impressa na balança quando um produto com peso é vendido.
- Solicitar Peso: Define se o caso da unidade do produto seja do tipo balança, o sistema solicitará a inserção manual do peso no momento da operação.
- Análise de crédito PDV: Permite realizar a análise de crédito para as vendas no PDV.
- Estoque negativo registro de venda: Permite registrar vendas de produtos com estoque negativo, mesmo que o sistema indique a falta de estoque.
- Listar somente produto com estoque: Permite filtrar a pesquisa de produtos no PDV para exibir apenas os itens que possuem estoque disponível.
- Solicitar motivo do desconto: Exige que o vendedor digite um motivo para conceder desconto na venda no PDV.
- Solicitar motivo do desconto (Valor mínimo): Exige a digitação do motivo do desconto apenas quando o valor do desconto for superior a um valor mínimo definido.
- Menu rápido para pagamento: Exibe um menu rápido com opções de pagamento no PDV, agilizando a finalização da venda.
- Desativar multiplicador na venda: Desativa a funcionalidade de multiplicador de produtos na venda no PDV.
- Forçar emissão de nota com cliente identificado: Exige a identificação do cliente antes da emissão da nota fiscal de venda no PDV.
- Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Item: Permite se habilitado aplicar desconto em itens com preço demarcado.
- Considerar Produtos Demarcados no Desconto de Venda: Define se desabilitado, os valores referentes aos produtos com preço demarcado que contiverem na venda, serão desconsiderados abatidos no cálculo do desconto de venda.
- Permitir Marcação Delivery: Permite no PDV marcar a venda como delivery.
- Permitir Emissão de NF-e: Permite o PDV poder emitir uma NF-e ao invés de um cupom fiscal.
- Operação para Emissão de NF-e: Define se a operação que será utilizada na emissão de NF-e(modelo 55) asociada a venda caso o parâmetro permitir emissão de NF-e estiver habilitado.
- Limitar Valor do Pagamento: Permite que no PDV se limite o valor do pagamento conforme estabelecido no cadastro do produto ou na forma de pagamento.
Configuração de Cancelamento de Venda:
- Limitar valor de cancelamento de venda: Define um limite máximo para o valor de vendas que podem ser canceladas no PDV.
- Cancelar Troca ao Cancelar Venda: Define que ao efetuar um cancelamento de venda, será cancelado o cupom de troca vinculado automaticamento.
- Cancelar Transação TEF ao Cancelar Venda: Define se habilitado, ao aftuar um cancelamento de venda, irá verificar se houve transação TEF e iniciará o fluxo de cancelamento de transação TEF antes do cancelamento da venda.
- Emitir Nota Fiscal de Devolução após Prazo: Define se habilitado, o sistema irá emitir uma nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ.
- Opração para Nota Fiscal de Devolução após Prazo: Define operação que será utilizada na emissão da nota fiscal de devolução (entrada) associada a venda cancelada após o prazo permitido pela SEFAZ.
Configuração de Venda Vitual:
- Permite Venda Virtual: Permite habilitar o módulo de venda virtual no PDV
- Entidade da Venda Virtual: Se definido a permição de venda virtual no PDV é necessário ser especificado para gerar orçamento da venda virtual.
- Operação para Venda Virtual: Define a operação da venda virtual.
- Forma de Pagamento para Venda Virtual(Nota de Crédito): Define a forma de pagamento que será utilizada para realizar a separação do estoque da venda virtual na forma de crédito(Despeza e Receita).
- Permitir Devolução/Troca em Venda Virtual: Permite se habilitado, realizar o processo de devolução em vendas virtuais.
- Considerar Valores Negativos em Totalizadores e Relatórios de Caixa: Define se irá considerar os valores negativos em totalizadores e relátorios de caixa(Fechamento de Caixa, Resumo de Vendas/Diário e Quando de Vendas Diário).
- Biblioteca da Venda Virtual: Define a biblioteca de integração da venda virtual.
- Espelho do Romaneio de Venda Virtual: Define o modelo de impressão do comprovante da venda virtual.
Configuração de Produto Entre Lojas:
- Permitir Consulta Estoque Entre Lojas: Permite consultar o estoque de produto em outra loja que compõe a mesma praça.
- Permitir Seleção de Estoque Entre Lojas: Permite seleciona o estoque de produto em outras lojas que compõe a mesma praça e iniciar um processo de transferência.
- Operação Transferência Entre Lojas(Dentro do Estado): Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando dentro do estado.
- Operação Transferência Entre Lojas(Fora do Estado): Define a operação que será utilizada para realizar a separação e transferência do estoque em outra loja quando fora do estado.
Configuração do Cliente:
- Exibir Cliente na Venda: Define se será obrigatório informar o cliente na venda
- Exibir Cliente na Troca: Se habilitado, ao especificar uma troca no pagemento será obrigatório a informação do cliente.
- Exibir Cliente no Desconto: Se habilitado, ao conceder desconto na venda será obrigatório a informação do cliente.
- Exibir Cliente na Devolução: Se habilitado, será obrigatório a informação do cliente responsável pela devolução.
- Solicitar Cliente Venda ao Iniciar Venda: Define se será obrigatório a solicitação do cliente ao inicar a venda.
- Grupo de Parceiro Padrão do Cliente: Define qual é o grupo de parceiro padrão que deverá ser associado ao cliente.
- Permitir Cadastro Interestadual do Cliente: Se habilitado, permitirá que seja cadastrado/editado cliente com CEP referente a um estado diferente do estado da entidade.
- Permitir Cliente Não Cadastrado (somente CPF/CNPJ): Define que se o cliente não estiver cadastrado e a consulta for um documento. não perguntará se deseja cadastrar o cliente. assim inserindo o documento automaticamente na nota.
- Permitir CPF/CNPJ de Terceiros: Se habilitado, o operador poderá informar um outro CPF ou CNPJ cadastrado para o cliente(não é valido para clientes estrangeiros).
- Permitir Crediário sem Cliente: Se habilitado, não será solicitado a escolha de um cliente ao efetuar um pagamento como crediário.
- Validar Cadastro do Cliente na Devolução: Se habilitado, ao inserir uma devolução, solicitar um cliente com cadastro válido(documento, endereço, dados fiscais).
- Permitir Ajuste do Cadastro do Cliente na Devolução: Se habilitado, ao inserir uma devolução e o cadastro do cliente não for válido, possibilita o ajuste pelo navegador PDV. Essa configuração funciona somente se validar cadastro do cliente e cliente online estiverem habilitadas.
- Parâmetro de Pesquisa de Cliente: Define o parâmetro para pesquisa e idêntificação do cliente no PDV.
- Campos Obrigátorios para Cadastro de Cliente: Permite especificar quais campos serão obrigatórios no formulário de cadastro de cliente pelo PDV.
- Ocultar Perceiros com CNPJ da Entidade: Permite que o sistema restrinja a visualização, escolha e modificação de parceiros que possuam o mesmo CNPJ da estidade associada à conta do caixa em uso.
Configuração de Pagamento:
- Valor Mínimo para Pagamento: Se Habilitado, aplicará as configurações de valor mínimo definidas na forma de pagamento e/ou condições de pagamento, caso existam. Ao passar um venda e selecionar uma condição de pagamento, o valor pago precisa ser maior ou igual ao valor mínimo.
- Aplicação do Valor Mínimo para Pagamento: Define onde será considerado o valor mínimo na condição de pagamento, se é no valor pago ou na parcela.
Configuração Vendedor:
- Exigir Vendedor: Define se será obrigatório a informação do vendedor.
- Solicitar Vendedor ao Iniciar Venda: Define se será obrigatório a solicitação do vendedor ao iniciar a venda.
- Vendedor por entidade: Permite que diferentes vendedores sejam responsáveis pelas vendas em diferentes entidades da empresa.
- Permitir pesquisa vendedor: Permite que o cliente pesquise e selecione o vendedor que deseja atender no PDV.
- Análise de Desconto: Define se será verificado o valor de desconto para vendedor caso tenha algum valor informado.
- Vendedor Padrão: Define um vendedor específico fixo para vendas que o vendedor não é informado.
- Vendedor Exclusivo Padrão: Define que quando um cliente tiver um vendedor exclusivo atribuído e este não pertencer à loja atual, o sistema permitirá apenas o vendedor exclusivo padrão definido.
- Permitir Troca do Vendedor Exclusivo: Permite a troca do vendedor exclusivo por outro vendedor.
Configuração da Pré-Venda:
- Permitir pré-venda: Permite realizar pré-vendas no PDV, reservando produtos para o cliente e gerando um pedido de pré-venda.
- Código automático na pré venda: Define se o sistema gerará automaticamente um código para a pré-venda no PDV.
- Itens da pré-venda na impressão: Define quais informações dos itens da pré-venda serão impressas no comprovante.
- Espelho de pré-venda: Define se o sistema gerará um espelho com as informações da pré-venda após a sua conclusão.
Configuração de Campanhas Promocional:
Configuração de Finalização de Venda:
Configuração de Emissão Fiscal:
Configuração da Devolução:
Cupom Auxiliar de Devolução:
Configuração Auxiliar de Devolução:
Configuração de Sangria, Suprimento, Despesa e Receita:
- Natureza da Sangria (receita): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com receita (retirada de dinheiro do caixa).
- Natureza da Sangria (despesa): Define a natureza do lançamento financeiro para a sangria de caixa com despesa (retirada de dinheiro do caixa para pagamento de despesas).
- Natureza do Suprimento: Define a natureza do lançamento financeiro para o suprimento de caixa (depósito de dinheiro no caixa).
- Observação obrigatória: Exige que o vendedor digite uma observação na finalização da sangria de caixa no PDV.
- Permitir impressão: Permite ou desativa a impressão de comprovantes de venda no PDV.
- Emitir segunda via de impressão: Permite a emissão de uma segunda via do comprovante de venda no PDV.
- Tipo de impressão de venda: Define o tipo de impressora que será utilizada para imprimir os comprovantes de venda no PDV.
ExibirHabilitarespelhoAtalhoNFC-e(DANFe)para Reimpresão de Última Venda(CTRL+SHIFT+P):Exibe o espelho da Nota Fiscal Eletrônica (DANFe) na tela do PDV após a emissão da NFC-e.
RodapéConfiguração de Impressão da Nota fiscal:Fiscal(DANFC-e):
Configuração de CRM&BONUS: